Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0113/24 | DSS - telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,66 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0112/24 | Vodárne 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0111/24 | Elektrina 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 465,50 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0106/24 | SVI - telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,20 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0107/24 | DSS - telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,78 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0105/24 | Plyn 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0104/24 | Tlač 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 96,42 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0103/24 | Servis akvária 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 54,00 € | 02.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0038/24 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 390,18 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0102/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 935,70 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0100/24 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0101/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 513,56 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/24 | Elektrina 3/2024, doplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 63,08 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/24 | školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0036/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 935,70 € | 22.04.2024 | 07.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0098/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 457,68 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
VO/0037/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 294,00 € | 22.04.2024 | 13.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0093/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/24 | Vertikalizačný stojan | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KIDO Centrum s.r.o. | 52699871 | 1 200,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/24 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 1 424,37 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra |