Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0062/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0060/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0058/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0178/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 295,96 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0169/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0160/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 797,26 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0179/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,76 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0159/25 | Pohonné hmoty 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 324,40 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0180/25 | Poistný ventil na kotli | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 144,65 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0175/25 | Meranie tesnosti hydroizolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Peter Studenič | 40207790 | 86,10 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0172/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0182/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
VO/0070/25 | Vybavenie do DSS - slnečná plachta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 43,80 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0156/25 | Pranie a žehlenie 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 670,68 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0075/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,76 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0054/25 | Terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 200,47 € | 23.05.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0068/25 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 19.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/25 | Mesačná kontrola EPS, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |