Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0182/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 19.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 182,22 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/25 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 395,12 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/25 | SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 45,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 483,21 € | 19.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/25 | Pohonné hmoty 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 344,83 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 319,92 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/25 | Pranie a žehlenie 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 756,15 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/25 | Zdravotnícke vybavenie - vaňa na sprchovacie lôžko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 734,90 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/25 | Tovar - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 31,91 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/25 | Vybavenie do DSS - záhradná hadica | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hoppline Kft. | HU24287526 | 24,80 € | 22.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/25 | Vybavenie do DSS - strieška k hojdačke VEGAS LUX | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 57,40 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/25 | Servis akvária 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 128,48 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 033,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 898,51 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |