Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0096/24 | Drobný tovar do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Laser-Garage s. r. o. | 54250005 | 23,65 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0101/24 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,90 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0107/24 | SVI - terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 128,70 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0106/24 | Zámok do dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Brakl a syn s. r. o. | 56213824 | 171,20 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0104/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 20,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0103/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 87,20 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0312/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 20,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0313/24 | SVI - terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 128,70 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0108/24 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 173,05 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0307/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 11,40 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0294/24 | Pohonné hmoty 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 189,80 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0301/24 | Pranie a žehlenie 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 3 221,13 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0314/24 | Servis žalúzií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 504,00 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0287/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 412,09 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0102/24 | Zdravotnícky materiál - ku kyslíkovému prístroju | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OXYWISE, s.r.o. | 44651465 | 8,88 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0097/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 503,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0309/24 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,90 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0296/24 | Vodárne - vyúčtovanie 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 841,67 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0311/24 | Servis kyslíkového koncentrátoru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OXYWISE, s.r.o. | 44651465 | 338,28 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0098/24 | Žalúzie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 504,00 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |