Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Ročný poplatok za program MediCom, r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 148,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Ročný poplatok 2019 - MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Kontrola komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Štvrťročná kontrola EPS - 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 05.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | GPS monitoring 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | GPS monitoring 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/17 | Vyuctovanie plynu za r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -411,84 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Štvrťročná kontrola EPS, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | GPS monitoring - 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 11.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 750,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -64,39 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0003/17 | Stravne listky, Poplatok za sluzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 965,91 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Testovanie sterilizačného prístroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 62,00 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Keetec Sat Premium - GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 23,18 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,97 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra |