Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0180/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 16.07.2024 26.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0178/24 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE 36618233 346,10 € 11.07.2024 26.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0176/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 248,71 € 10.07.2024 23.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0175/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 10.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 Elektrina 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 529,76 € 09.07.2024 23.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0174/24 Vodárne 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 347,88 € 09.07.2024 23.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0052/24 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE 36618233 346,10 € 09.07.2024 17.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0173/24 Vodárne - vyúčtovanie 2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 97,81 € 09.07.2024 13.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0053/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 248,71 € 09.07.2024 11.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0170/24 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 405,19 € 08.07.2024 23.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0171/24 Odvoz bioodpadu 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 08.07.2024 19.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0168/24 GPS monitoring 7/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 04.07.2024 19.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0169/24 DSS - telefón, internet 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 73,19 € 04.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 SVI - telefón, internet 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 43,19 € 03.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/24 DSS - telefón, internet 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,45 € 03.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/24 Licencia Cygnus 7-9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 855,43 € 02.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/24 Tlač 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 110,66 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/24 Plyn 7/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/24 Réžia klienti 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 726,64 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 Strava pre klientov 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 421,58 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra