Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0212/25 | Vybavenie do DSS - slnečník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 118,80 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 290,17 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0211/25 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 463,88 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
VO/0083/25 | Tovar - vybavenie do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 223,09 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0209/25 | Vybavenie do DSS - regál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 110,00 € | 14.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0206/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0195/25 | Elektrina 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 633,72 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0198/25 | DSS - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0197/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/25 | Oprava žľabu na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 120,00 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
VO/0081/25 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 463,88 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0080/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0188/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0192/25 | Služby civilnej ochrany 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0191/25 | Licencia Cygnus 7-9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/25 | SVI - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,64 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0189/25 | DSS - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,22 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0184/25 | Servis akvária 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 105,74 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/25 | Tlač 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 133,68 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/25 | Plyn 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |