Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | Pohonné hmoty 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,24 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Pranie a žehlenie 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 807,60 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Vodárne 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Elektrina 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,72 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Servis akvária 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | SVI - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,31 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,19 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 900,00 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0090/25 | Telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 01.08.2025 | 29.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0220/25 | Tlač 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 108,36 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Plyn 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 574,04 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Odvoz bioodpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0089/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 31.07.2025 | 12.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 574,04 € | 31.07.2025 | 08.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/25 | Strava pre klientov, august 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 213,70 € | 24.07.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0085/25 | Oprava dlažby v átriu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProVAS, s. r. o. | 56575611 | 1 448,40 € | 24.07.2025 | 10.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 259,35 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |