Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4170
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0068/24 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 814,35 € | 23.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0069/24 | SVI - telefóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 711,07 € | 23.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0071/24 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 46,80 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0209/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 944,36 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0210/24 | Doúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 14,74 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0208/24 | Oprava žalúzií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ravis CZ 24367, s.r.o. | 14335441 | 382,00 € | 20.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0064/24 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 715,48 € | 19.08.2024 | 09.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0066/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 135,25 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0065/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 944,36 € | 19.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0207/24 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 997,50 € | 16.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0063/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 75,30 € | 15.08.2024 | 21.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0062/24 | Oprava žalúzií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ravis CZ 24367, s.r.o. | 14335441 | 382,00 € | 15.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0205/24 | Mesačná kontrola EPS, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0204/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 693,31 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0206/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 13.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0061/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 693,31 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0203/24 | Vybavenie do DSS - kosačka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 541,30 € | 09.08.2024 | 13.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0060/24 | Servis umývačky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 118,26 € | 08.08.2024 | 18.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0202/24 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0199/24 | Elektrina 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 611,14 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |