Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 24,92 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 214,11 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Samuel Záhradník | 47041544 | 276,70 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/25 | SVI - kurz Filiálna terapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OZ Kamky | 45012024 | 800,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0147/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 24,92 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/25 | SVI - kurz Filiálna terapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OZ Kamky | 45012024 | 800,00 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0150/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 136,30 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0151/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0148/25 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 214,11 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0351/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ATEO s.r.o. | 44915071 | 158,40 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | GPS monitoring 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 17.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 55,00 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0142/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 337,40 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0347/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 337,40 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0144/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | K + L NET s.r.o. | 27886867 | 174,87 € | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0145/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ATEO s.r.o. | 44915071 | 158,40 € | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0143/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 666,03 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0346/25 | Kurz - Prvá pomoc | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SHOWTIME STUDIO, s.r.o. | 45585946 | 700,00 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Réžia klienti 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 203,94 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra |