Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4872

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/26 Právne služby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 JUDr. Maroš Palik 30869056 125,00 € 09.04.2026 14.04.2026 Faktúra
DFBV/0088/26 Zdravotnícky materiál - rukavice Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 NOWA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL9482646603 532,66 € 07.04.2026 14.04.2026 Faktúra
VO/0031/26 Zdravotnícky materiál - rukavice Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 NOWA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL9482646603 532,66 € 01.04.2026 10.04.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0076/26 Odvoz bioodpadu 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 66,40 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0077/26 Tlač 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 125,67 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
VO/0034/26 SVI - demontáž klimatizácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Klima LG, s.r.o. 44462905 123,00 € 01.04.2026 14.04.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0073/26 Licencia eKarta rodiny 2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 JumiSOFT s. r. o. 54395534 1 080,00 € 30.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0074/26 Výkon technika BOZP a PO, 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 121,97 € 30.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFBV/0072/26 SVI - demontáž klimatizácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Klima LG, s.r.o. 44462905 246,00 € 27.03.2026 08.04.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0070/26 Servis Dacia Jogger Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Auto Ideal s.r.o. 35845295 204,50 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0068/26 IT služby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Cleanstudio s.r.o. 53485343 222,90 € 19.03.2026 08.04.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 248,62 € 19.03.2026 08.04.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/26 Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,35 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
VO/0029/26 SVI - demontáž klimatizácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Klima LG, s.r.o. 44462905 246,00 € 17.03.2026 31.03.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
VO/0030/26 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 297,96 € 17.03.2026 14.04.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0064/26 Servis akvária 11/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 66,99 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
VO/0027/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 248,62 € 16.03.2026 20.03.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
VO/0025/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 741,73 € 16.03.2026 26.03.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0065/26 GPS monitoring 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 16.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0063/26 Krtkovanie - kuchyňa Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 P.I.O. sr.o. 43821316 143,00 € 16.03.2026 31.03.2026 Faktúra