Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4846

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/26 Servis akvária 11/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 66,99 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
VO/0027/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 248,62 € 16.03.2026 20.03.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
VO/0023/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 887,59 € 09.03.2026 17.03.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
VO/0022/26 Vybavenie do DSS - tlačiareň Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk s.r.o. 36562939 266,58 € 09.03.2026 17.03.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0054/26 Réžia klienti 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 042,65 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0055/26 Strava klienti 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 476,66 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0057/26 Elektrina 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 535,33 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0056/26 Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0060/26 Služby civilnej ochrany 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INFIA s. r. o. 52672972 104,99 € 06.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFBV/0058/26 Mesačná kontrola EPS, 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 06.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFBV/0052/26 DSS - telefón, internet 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,15 € 04.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0048/26 DSS - telefón, internet 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 44,99 € 03.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0049/26 SVI - telefón, internet 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,60 € 03.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0046/26 Odvoz bioodpadu 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 53,12 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0045/26 Tlač 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 174,34 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0047/26 Servis akvária 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 55,35 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0044/26 Výkon technika BOZP a PO, 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 26.02.2026 10.03.2026 Faktúra
DFBV/0043/26 Zdravotnícky materiál - rukavice Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PAPERMAX, s.r.o. 04296966 50,91 € 25.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0041/26 Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,35 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0042/26 Vypracovanie a podanie - ohlásenie o vzniku odpadu 2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 150,00 € 23.02.2026 10.03.2026 Faktúra