Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0106/26 Výkon technika BOZP a PO, 4/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 30.04.2026 08.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/26 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk s.r.o. 36562939 363,13 € 28.04.2026 08.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/26 Servis Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 806,51 € 28.04.2026 08.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Professional support s.r.o. 51644801 281,34 € 24.04.2026 08.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0104/26 SVI - terapeutické pomôcky - knihy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pasparta Publishing, s.r.o. 04633954 72,10 € 24.04.2026 08.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/26 IT služby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Cleanstudio s.r.o. 53485343 295,33 € 22.04.2026 05.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 314,88 € 21.04.2026 05.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0041/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Professional support s.r.o. 51644801 281,34 € 20.04.2026 29.04.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
VO/0040/26 Spotrebný tovar do DSS - tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk s.r.o. 36562939 363,13 € 20.04.2026 05.05.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
VO/0042/26 SVI - terapeutické pomôcky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pasparta Publishing, s.r.o. 04633954 72,10 € 20.04.2026 05.05.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0100/26 GPS monitoring 4/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 16.04.2026 05.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/26 Oprava mixéra Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 367,73 € 14.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFBV/0099/26 Posúdenie zdravotných rizík, zdravotný dohľad Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FOLYMA, s.r.o. 35802049 307,50 € 14.04.2026 05.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/26 SVI - demontáž klimatizácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Klima LG, s.r.o. 44462905 123,00 € 13.04.2026 29.04.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0039/26 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 314,88 € 13.04.2026 05.05.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0096/26 Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 10.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFBV/0094/26 Právne služby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 JUDr. Maroš Palik 30869056 125,00 € 09.04.2026 14.04.2026 Faktúra
DFBV/0093/26 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,35 € 09.04.2026 22.04.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/26 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 297,96 € 09.04.2026 08.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/26 Telefón, internet 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,27 € 08.04.2026 18.04.2026 Faktúra