Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/19 futbalové dresy Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 280,00 € 23.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 292,00 € 21.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 praca.mzdy,odmeňovanie Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 84,36 € 16.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 deratizácia Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 60,00 € 15.05.2019 10.06.2019 Faktúra
VO/0022/19 Tablet Lenovo Gymnázium Pezinok 17050201 Alza 27082440 433,10 € 15.05.2019 23.05.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0084/19 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 500,48 € 14.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 čistiace poteby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 2,57 € 10.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 35,74 € 09.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 VK 4/19 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 čistiace porteby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 35,47 € 07.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 7,64 € 07.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 658,94 € 07.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 68,38 € 07.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 27,00 € 07.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,59 € 07.05.2019 04.06.2019 Faktúra
VO/0019/19 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 7,64 € 07.05.2019 07.05.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0020/19 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 35,47 € 07.05.2019 07.05.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0081/19 obrúsky do zásobníku Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 48,00 € 06.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 06.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 421,00 € 03.05.2019 04.06.2019 Faktúra