Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0087/19 | futbalové dresy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 280,00 € | 23.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | praca.mzdy,odmeňovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 84,36 € | 16.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0022/19 | Tablet Lenovo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 433,10 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0084/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 500,48 € | 14.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 2,57 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,74 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | VK 4/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | čistiace porteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 35,47 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,64 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 658,94 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 68,38 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 27,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0019/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,64 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0020/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 35,47 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0081/19 | obrúsky do zásobníku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 48,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |