Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0012/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK +obed/lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0005/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0091/24 | pečiatky /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 188,40 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0115/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 263,36 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0024/21 | sada príborov do jedálne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0124/21 | sada príborov do jedálne školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/24 | sklad.hliníkový rebrík/2ks , policový kovový regál/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 001,60 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0087/24 | sklad.hliníkový rebrík/2ks , policový kovový regál/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 001,60 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0158/24 | regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 352,00 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0059/24 | regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 352,00 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0138/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 225,11 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | dodávka materiálu a vykonanie prác v kotolni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 540,18 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/20 | údržbársky materiál-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 613,23 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 282,96 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 155,76 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | termostatická hlavica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 25,09 € | 16.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0039/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |