Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/25 | LVVK 2., 46 osob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 900,00 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0026/25 | LVVK 2., 46 osob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 900,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0011/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0012/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK +obed/lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0005/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0202/24 | pečiatky /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 188,40 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0091/24 | pečiatky /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 188,40 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0115/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 263,36 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0024/21 | sada príborov do jedálne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0124/21 | sada príborov do jedálne školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/24 | sklad.hliníkový rebrík/2ks , policový kovový regál/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 001,60 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0087/24 | sklad.hliníkový rebrík/2ks , policový kovový regál/6ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 001,60 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0158/24 | regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 352,00 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0059/24 | regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 352,00 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0143/25 | udržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 16,90 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0051/25 | elektroinšt.mat .- termostatická hlavica /7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 112,55 € | 25.03.2025 | 28.04.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0101/25 | elekrtoinštalačný materiál- termoststická hlavica/ 7ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 112,55 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0138/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 225,11 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | dodávka materiálu a vykonanie prác v kotolni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 540,18 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |