Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2822

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/20 počítače Gymnázium Pezinok 17050201 PRESMONT 36340537 2 895,60 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0115/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 25.07.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0181/20 voda-vyúčtovanie Holého Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 16,72 € 04.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0114/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 240,73 € 25.07.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0183/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 02.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0113/17 VK 6/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0180/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 379,50 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0103/17 personálne riadenie máj 17 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 42,65 € 12.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0177/20 pracovné kalendáre Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 20,06 € 27.11.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0112/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,70 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0174/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 173,83 € 24.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0111/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0176/20 kancelárske stoličky Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 428,40 € 27.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0110/17 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0175/20 kalendáre 2021 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 9,22 € 25.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0109/17 strava-žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 351,64 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0161/20 VK 9/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0108/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 501,46 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0162/20 VK 10/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0107/17 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 259,90 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra