Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0027/21 zásobník na skladané utierky Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 116,59 € 22.09.2021 30.09.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0028/21 popisovače na biele tabule Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 163,70 € 22.09.2021 30.09.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0029/21 respirátory Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 124,80 € 22.09.2021 30.09.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0125/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 30,78 € 22.09.2021 04.10.2021 Faktúra
VO/0030/21 učebnice Geografia1 Gymnázium Pezinok 17050201 Martinus 45503249 375,20 € 21.09.2021 13.10.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0031/21 učebnice Literatúra 1, Dejepis 9 Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 361,00 € 21.09.2021 13.10.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0024/21 sada príborov do jedálne Gymnázium Pezinok 17050201 4Home 27465616 235,80 € 17.09.2021 28.09.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0122/21 jedálenské podnosy Gymnázium Pezinok 17050201 RM Gastro-JAZ 34153004 277,10 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 doprava autobusom Gymnázium Pezinok 17050201 Martin Kovačovský 47662433 300,00 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
VO/0023/21 jedálenské podnosy Gymnázium Pezinok 17050201 RM Gastro-JAZ 34153004 277,10 € 14.09.2021 17.09.2021 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0120/21 vykonanie prác BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 vzdelávací program Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské národné múzeum 00164721 135,00 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 oprava informačnej tabule Gymnázium Pezinok 17050201 NIKA-Božena Čemanová 34677917 56,70 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 98,99 € 13.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,92 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 265,49 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 školské špongie Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 18,68 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 jednorazové ruška Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 30,00 € 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra