Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0027/21 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 116,59 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0028/21 | popisovače na biele tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 163,70 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0029/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 124,80 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0125/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 30,78 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0030/21 | učebnice Geografia1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martinus | 45503249 | 375,20 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0031/21 | učebnice Literatúra 1, Dejepis 9 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 361,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0024/21 | sada príborov do jedálne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0122/21 | jedálenské podnosy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 277,10 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | doprava autobusom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 300,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0023/21 | jedálenské podnosy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 277,10 € | 14.09.2021 | 17.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0120/21 | vykonanie prác BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | vzdelávací program | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 135,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NIKA-Božena Čemanová | 34677917 | 56,70 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 98,99 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,92 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 265,49 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | školské špongie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 18,68 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | jednorazové ruška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 30,00 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |