Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 324,46 € 12.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 12.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 264,80 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 607,55 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 601,41 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 289,66 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,72 € 02.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 cylindrické zámky BURG Gymnázium Pezinok 17050201 Metaltrend, Hanko 46431225 160,80 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 61,56 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
VO/0018/21 inštalácia a montáž kabeláže a WIFI systému Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 5 882,00 € 25.06.2021 02.07.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0017/21 cylindrické zámky BURG Gymnázium Pezinok 17050201 Metaltrend, Hanko 46431225 160,80 € 24.06.2021 02.07.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0019/21 skladané utierky ZZ Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 288,00 € 23.06.2021 19.07.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0080/21 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 74,40 € 17.06.2021 21.06.2021 Faktúra
VO/0016/21 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 74,40 € 16.06.2021 17.06.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0076/21 vykonanie prác technika BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 dodávka a montáž PVC-náraďovňa Gymnázium Pezinok 17050201 František Nemec STAVREM 50367447 1 618,13 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 219,71 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 dodávka a montáž PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Bozin 34113533 2 963,66 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 dodávka a montáž PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Bozin 34113533 2 963,66 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra