Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0200/22 | dodanie a montáž školských hodín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 2 184,00 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | dodanie a montáž školského rozhlasu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 5 958,38 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | List-bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 219,48 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | odber zemného plynu od 01.11.2022 do 30.11.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0057/22 | dodanie a montáž školských hodín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 2 184,00 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0056/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 64,80 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0184/22 | revízia plynových zariadení a tlakových nádob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 134,24 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0058/22 | dodanie a montáž školského rozhlasu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 5 958,38 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0055/22 | správa PC siete na mesiac november 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0187/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 534,00 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0054/22 | TP Jumbo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 260,64 € | 31.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0053/22 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 534,00 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0182/22 | Dejepis 3.r.gymn. a SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 471,00 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 450,00 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0051/22 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 134,24 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0181/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 695,35 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 20,41 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0052/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |