Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/22 dodanie a montáž školských hodín Gymnázium Pezinok 17050201 EPROM ELECTRONIC 46843272 2 184,00 € 04.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 dodanie a montáž školského rozhlasu Gymnázium Pezinok 17050201 EPROM ELECTRONIC 46843272 5 958,38 € 04.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 List-bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 219,48 € 03.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 odber zemného plynu od 01.11.2022 do 30.11.2022 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 03.11.2022 21.11.2022 Faktúra
VO/0057/22 dodanie a montáž školských hodín Gymnázium Pezinok 17050201 EPROM ELECTRONIC 46843272 2 184,00 € 03.11.2022 15.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0056/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 64,80 € 03.11.2022 08.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0184/22 revízia plynových zariadení a tlakových nádob Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 čistiace a kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 134,24 € 02.11.2022 21.11.2022 Faktúra
VO/0058/22 dodanie a montáž školského rozhlasu Gymnázium Pezinok 17050201 EPROM ELECTRONIC 46843272 5 958,38 € 02.11.2022 15.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0055/22 správa PC siete na mesiac november 2022 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0187/22 skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 534,00 € 31.10.2022 21.11.2022 Faktúra
VO/0054/22 TP Jumbo Gymnázium Pezinok 17050201 TRIPSY 52724077 260,64 € 31.10.2022 03.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0053/22 skladané utierky ZZ Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 534,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0182/22 Dejepis 3.r.gymn. a SŠ Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 31333176 471,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 servis kotlov Buderus Gymnázium Pezinok 17050201 elpservis 47229306 450,00 € 26.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 85,00 € 26.10.2022 16.11.2022 Faktúra
VO/0051/22 čistiace a kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 134,24 € 25.10.2022 03.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0181/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 695,35 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 skladané útierky Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 20,41 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
VO/0052/22 revízia plynových a tlakových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 24.10.2022 03.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka