Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0164/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 04.10.2022 18.10.2022 Faktúra
VO/0045/22 koše do umývačky riadu Gymnázium Pezinok 17050201 GASTROMANIA CZ 28654684 40,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0044/22 učebnice Chémia pre 1.+2.ročník SŠ Gymnázium Pezinok 17050201 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 36418404 1 813,00 € 04.10.2022 13.10.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0046/22 stavebný dozor Gymnázium Pezinok 17050201 Stavro - Ing.Vavrinec Milan 30941067 990,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Objednávka
DFBV/0160/22 vykonanie prác PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 03.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 113,59 € 03.10.2022 18.10.2022 Faktúra
VO/0042/22 správa PC siete na mesiac október 2022 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 03.10.2022 04.10.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0163/22 učebnice-plán obnovy Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 531,05 € 30.09.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 učebnice SJ 1.-4.r Gymnázium Pezinok 17050201 SPN-Mladé letá 31333176 843,70 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 LED-panely Gymnázium Pezinok 17050201 TRACON Slovakia 34140603 224,40 € 28.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 skladané útierky SATINO Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 400,50 € 28.09.2022 07.10.2022 Faktúra
VO/0041/22 Občianska náuka 3.r.gym Biológia 8 pre gym.-prakt.cvičenia Gymnázium Pezinok 17050201 SPN-Mladé letá 31333176 1 098,50 € 28.09.2022 04.10.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0043/22 učebnice Literatúra 1 Občianska náuka 1.časť Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 419,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0040/22 učebnice SJ 1.-4.r. Gymnázium Pezinok 17050201 SPN-Mladé letá 31333176 843,70 € 27.09.2022 29.09.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0156/22 ochranna služba Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 31,87 € 26.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 35,10 € 26.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 22.09.2022 07.10.2022 Faktúra
VO/0039/22 LED - panely Gymnázium Pezinok 17050201 TRACON Slovakia 34140603 224,40 € 22.09.2022 28.09.2022 Objednávka
VO/0038/22 skladané útierky SATINO Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 400,50 € 21.09.2022 28.09.2022 Objednávka
DFBV/0153/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,91 € 19.09.2022 07.10.2022 Faktúra