Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0046/21 prenosné germicídne lampy Gymnázium Pezinok 17050201 Svet svietidiel-Donoci 47539569 229,85 € 22.10.2021 03.11.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0151/21 učebnice-Občianska náuka 6.r. Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 31333176 180,70 € 22.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 skladané utierky ZZ Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 288,00 € 22.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 kontrola komínov a dymovodov Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 22.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 školské kriedy Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 51,36 € 21.10.2021 08.11.2021 Faktúra
VO/0040/21 učebnice - Pravopisný semafor Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 64,20 € 20.10.2021 02.11.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0036/21 školské kriedy Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 51,36 € 19.10.2021 21.10.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0039/21 učebnice Občianska náuka SŠ Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 616,20 € 19.10.2021 02.11.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0145/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 61,56 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 desinfekčné mydlo do dávkovačov Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 27,36 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 revízia kotlov Buderus a výmena horákov Gymnázium Pezinok 17050201 elpservis 47229306 1 154,40 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
VO/0037/21 skladané utierky ZZ biele Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 288,00 € 18.10.2021 25.10.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0038/21 vykonanie revízie komínov a dymovodov Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 18.10.2021 25.10.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0043/21 výmena a montáž čerpadla na kotol Buderus Gymnázium Pezinok 17050201 elpservis 47229306 900,00 € 18.10.2021 02.11.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0045/21 revizia kotolní, plynového zariadenia, tlakových nádob Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0143/21 Správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 1 019,40 € 18.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 265,60 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 desinfekcia Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 374,14 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 kalendáre 2022 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 24,65 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
VO/0032/21 kancel.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 24,65 € 12.10.2021 13.10.2021 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka