Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4340
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/22 | GPS monitoring 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Prenájom kyslíkových fliaš, 2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Linde Gas | 31373861 | 204,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 750,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
VO/0002/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 750,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0001/22 | Servis - Citroën Berlingo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 128,11 € | 11.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0382/21 | Tovar do DSS - LED žiarovky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 208,92 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/21 | Tovar do SVI | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 183,07 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/21 | Vybavenie do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 451,58 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 294,91 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 144,95 € | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 406,45 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/21 | Tlač 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 99,67 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/21 | Telefón, internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,95 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | SVI - telefón 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,44 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | SVI - internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/21 | Elektrina 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 638,32 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/21 | Plyn vyúčtovanie 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 879,74 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/21 | Pranie a žehlenie, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,45 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 852,43 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra |