Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | Telefón, internet 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,54 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 19,24 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | Pohonné hmoty 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,70 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0081/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0080/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 19,24 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0213/21 | Prenájom tlačiarní 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 107,72 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | Plyn 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 496,14 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 65,70 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,20 € | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0079/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 65,70 € | 29.07.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0208/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 69,10 € | 28.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 61,98 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0078/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 69,10 € | 27.07.2021 | 28.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0077/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,20 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0076/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 61,98 € | 26.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0206/21 | GPS monitoring 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/21 | Umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 1 824,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |