Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4069

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0160/21 Telefón, internet 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 54,90 € 04.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 Pohonné hmoty 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 256,74 € 04.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 Elektrina 6/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 643,43 € 04.06.2021 09.07.2021 Faktúra
VO/0063/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 19,00 € 04.06.2021 11.06.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0154/21 Zdravotnícky materiál - rukavice Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LUMAX, s. r. o. 36675148 670,80 € 03.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 117,96 € 03.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Prenájom tlačiarní 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 137,18 € 02.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Plyn 6/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 02.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 GPS monitoring 6/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 Mesačná kontrola EPS, 6/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 Odvoz zdravotníckeho odpadu Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 SVI - online školenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 20,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Faktúra
VO/0062/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 62,12 € 01.06.2021 08.06.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0061/21 Zdravotnícky materiál - rukavice Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LUMAX, s. r. o. 36675148 670,80 € 01.06.2021 11.06.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0060/21 Ovládač na stropné zdvižné zariadenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 149,52 € 01.06.2021 22.06.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0145/21 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 288,05 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Výkon technika BOZP a PO, 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 31.05.2021 10.06.2021 Faktúra
VO/0059/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 273,60 € 27.05.2021 22.06.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0144/21 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TESCOMA 31343988 44,28 € 26.05.2021 04.06.2021 Faktúra
VO/0058/21 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 288,05 € 26.05.2021 04.06.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka