Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0160/21 | Telefón, internet 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,90 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | Pohonné hmoty 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,74 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | Elektrina 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0063/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 19,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0154/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 670,80 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 117,96 € | 03.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | Prenájom tlačiarní 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 137,18 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | Plyn 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | GPS monitoring 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | Mesačná kontrola EPS, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | SVI - online školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 20,00 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0062/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 62,12 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0061/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 670,80 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0060/21 | Ovládač na stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0145/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 288,05 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0059/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 273,60 € | 27.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0144/21 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 44,28 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0058/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 288,05 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |