Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0143/21 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 145,20 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Vybavenie do DSS a SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 299,20 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 107,00 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0057/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 107,00 € | 20.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0140/21 | SVI - servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 30,00 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 51,20 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0056/21 | SVI - servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 30,00 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0055/21 | Vybavenie do DSS a SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 299,20 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0054/21 | Vybavenie do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 44,28 € | 19.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0137/21 | Pracovné oblečenie - vesty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 1 040,00 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 289,60 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 114,60 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | medicínsky nábytok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 565,96 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 104,40 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | Strava pre klientov 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 403,68 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0052/21 | Pracovné oblečenie - vesty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 1 040,00 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0053/21 | Zdravotnícky materiál do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 289,60 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0132/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 41,30 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0050/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 41,30 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0051/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 114,60 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |