Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4069

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/23 Tlač 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 91,99 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Výkon technika BOZP a PO, 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 31.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Zdravotnícky materiál a vybavenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 442,50 € 26.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Strava pre klientov 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 203,96 € 26.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Réžia klienti 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 361,30 € 26.07.2023 31.07.2023 Faktúra
VO/0064/23 Inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Profesia, spol. s r. o. 35800861 592,92 € 26.07.2023 01.08.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0063/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 442,50 € 24.07.2023 15.08.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0179/23 Kontrola komína Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Kominár s.r.o. 47229632 32,00 € 20.07.2023 10.08.2023 Faktúra
VO/0062/23 Tepovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 530,00 € 20.07.2023 15.08.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0176/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,00 € 19.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Tovar - do výtvarného ateliéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VYDRA, s.r.o. 35844311 118,40 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Servis - Dacia Jogger Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Auto Ideal s.r.o. 35845295 231,36 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 773,69 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Elektrina 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 437,39 € 12.07.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Strava pre klientov 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 362,28 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Réžia klienti 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 708,80 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 405,19 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
VO/0061/23 Servis - Dacia Jogger Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Auto Ideal s.r.o. 35845295 231,36 € 12.07.2023 19.07.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0060/23 Tovar - do výtvarného ateliéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VYDRA, s.r.o. 35844311 118,40 € 12.07.2023 19.07.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0170/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 220,92 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra