Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0255/23 | SVI - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 67,49 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0090/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 57,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0088/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 1 674,06 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0089/23 | Oprava mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 218,52 € | 05.10.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0247/23 | Plyn 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | Tlač 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 132,92 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 438,08 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 383,50 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,68 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0085/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 438,08 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0086/23 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0087/23 | Servis PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 45,00 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0241/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. | 35789433 | 243,65 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,48 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | Servis - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,20 € | 26.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0084/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. | 35789433 | 243,65 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0080/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,68 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |