Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4069

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0294/23 SVI - telefón, internet 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 72,30 € 03.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 DSS - telefón, internet 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 29,03 € 03.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 Revízia detského ihriska Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RKDI, s.r.o. 51562308 90,00 € 03.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 713,68 € 02.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 Plyn 11/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 747,00 € 02.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 Tlač 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 127,03 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 Servis akvária 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 73,20 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 Výkon technika BOZP a PO, 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 Elektrina 2/2023 - preplatok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -170,21 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 Elektrina 1/2023 - preplatok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -198,90 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 Zdravotnícky materiál - CRP testy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 115,50 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 Erasmus - preklady Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 325,51 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 Erasmus - preklady Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 516,12 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 Autokozmetika Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TRIUMPH - Boris Šútor 48319406 99,60 € 26.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 Oprava stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 860,04 € 24.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Print-Office s.r.o. 54085292 151,20 € 24.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 Užívanie IS Cygnus, 10-12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT s.r.o. 26297850 774,14 € 23.10.2023 06.11.2023 Faktúra
VO/0093/23 Autokozmetika Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TRIUMPH - Boris Šútor 48319406 99,60 € 19.10.2023 24.10.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0094/23 Oprava stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 860,04 € 19.10.2023 24.10.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0095/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Print-Office s.r.o. 54085292 151,20 € 19.10.2023 24.10.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka