Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0333/23 | Pohonné hmoty 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 268,44 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,06 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 056,90 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | SVI - vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,27 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | SVI - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,41 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | Servis akvária 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 90,84 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | Tlač 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 128,75 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 95,04 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0124/23 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 293,39 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0125/23 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 155,20 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0123/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 1 198,80 € | 04.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0122/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0325/23 | Vybavenie do DSS - vrecia na špinavú bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 607,80 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -169,87 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -190,30 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | Oprava mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 218,52 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |