Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/19 | SVI - telefón, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,82 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Vodárne, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Pranie a žehlenie, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 708,36 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Servis akvária, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 168,40 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 43,96 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Odvoz veľkoobjemového odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 290,30 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Elektrina, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 43,96 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0049/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 521,60 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Telefón, internet, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,52 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Canisterapia, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Plyn 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Odstránenie výpadku kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 427,32 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Školenie - FASD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Fascinujúce deti, o.z. | 50285335 | 100,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 022,67 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Mesačná kontrola EPS, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Výmena kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 35,46 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | Školenie - FASD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Fascinujúce deti, o.z. | 50285335 | 100,00 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/19 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 50,00 € | 04.03.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/19 | Žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 108,90 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |