Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0123/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 46,49 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 150,38 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 38,67 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 46,13 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0056/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 46,13 € | 31.05.2018 | 01.06.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0057/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 150,38 € | 31.05.2018 | 01.06.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0058/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 38,67 € | 31.05.2018 | 01.06.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0059/18 | Poradenstvo - senzomotorická stimulácia a kŕmenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Adelaida Fábianová | 0 | 600,00 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0119/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 2 648,82 € | 30.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 30.05.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0055/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 46,49 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0117/18 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 308,00 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | Vyhotovenie bezpečnostného projektu (GDPR) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PK-Systems | 36636720 | 421,20 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0052/18 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 308,00 € | 27.05.2018 | 31.05.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0114/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 145,20 € | 25.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0053/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 145,20 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0110/18 | Masážny prístroj Sencor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 29,00 € | 24.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | Erasmus partner - obed | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra Manna | 36749117 | 84,56 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 211,32 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra |