Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0155/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | SVI - telefón, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,90 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | Elektrina, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 10.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Servis akvária, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 78,00 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,14 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | Pranie a žehlenie, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 160,28 € | 06.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | Telefón, internet, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,40 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0066/18 | Kancelárske a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,14 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0065/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,38 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0148/18 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Plyn, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Tlačiareň Konica Minolta - jednotka prenosového pásu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 138,42 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 546,22 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Bezpečnostno-technická prehliadka prístroja Thera Vital | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | Prezutie pneumatík - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 58,01 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0064/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 546,22 € | 02.07.2018 | 03.07.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0140/18 | Hnojivo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HORNBACH - Baumarkt SK | 35838949 | 43,96 € | 28.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Canisterapia, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 2 863,58 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra |