Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0317/18 | Maľovanie hygienických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 190,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | Supervízia 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 70,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | SVI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Čamiňakova Nadežda PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 88,99 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/18 | Letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0142/18 | Letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0310/18 | Servis akvária, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0144/18 | Maľovanie hygienických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 190,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0143/18 | SVI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Čamiňakova Nadežda PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 88,99 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0309/18 | Zdravotnícke vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 664,00 € | 27.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 591,94 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 70,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | Vyúčtovanie 2018 - voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,68 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 12,00 € | 22.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/18 | Batérie na zdvihák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Servis INVO | 36038636 | 58,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | Výtvarné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 331,38 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 166,80 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Ľubica Tománková | 48156221 | 70,00 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | Odvoz bioodpadu, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 215,80 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra |