Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0246/18 | Výtvarné potreby - farby, plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 220,94 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | Servis akvária, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 134,85 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | Webhosting, doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | SVI - telefón, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,50 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Telefón, internet, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,92 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | Elektrina, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 08.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0108/18 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZATIENIT | 47759330 | 8 114,40 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0243/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 155,11 € | 05.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 483,41 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0107/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 155,11 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0238/18 | Canisterapia, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Plyn, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0106/18 | Poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0237/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0105/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 483,41 € | 27.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0104/18 | Výtvarné potreby - farby, plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 220,94 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0235/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 476,07 € | 25.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Žiarovky, svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 105,73 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra |