Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/18 | Vodárne, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 350,00 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0012/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 168,87 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0011/18 | Servis kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OMNIA MOTORS | 35787058 | 124,19 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0010/18 | Bezpečnostno-technická prehliadka prístroja Thera Vital | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | ||
DFBV/0026/18 | Canisterapia, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 84,00 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0009/18 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 84,00 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0023/18 | Servis akvária, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | SVI - telefón, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,45 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Telefón, internet, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,92 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Vyúčtovanie - plyn, 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -87,17 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Pranie a žehlenie, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 106,82 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Mesačná kontrola EPS, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Strava pre klientov, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 491,45 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Elektrina, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,46 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0008/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,46 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0015/18 | Seminár PAM 33.00 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |