Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 156,54 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | SVI - telefón 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 23,96 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | Mesačná kontrola EPS, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0083/21 | Vypracovanie GDPR dokumentácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 600,00 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0219/21 | Pranie a žehlenie 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 537,58 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | GPS monitoring 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | Vodárne 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | Odvoz bioodpadu, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | Elektrina 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0082/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 156,54 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0217/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | Telefón, internet 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,54 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 19,24 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | Pohonné hmoty 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,70 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0081/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0080/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 19,24 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0213/21 | Prenájom tlačiarní 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 107,72 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | Plyn 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 496,14 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 65,70 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |