Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0325/20 | Stravné poukážky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 376,80 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 161,00 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 85,60 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/20 | Čistiaci a hygienický materiál (vrecia na odpad) | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 108,96 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/20 | SVI - školenie, 7. modul | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/20 | Vodárne - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 250,61 € | 19.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/20 | Úrazové poistenie osôb - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | 39,96 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0126/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 108,96 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0124/20 | Materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 161,00 € | 19.11.2020 | 25.11.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0125/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 85,60 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0316/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 59,04 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/20 | Telefón 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,24 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | Telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,57 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/20 | SVI - internet 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/20 | Elektrina - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -1 077,16 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/20 | SVI - telefón 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,46 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | Odvoz bioodpadu, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/20 | Strava pre klientov 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 593,73 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |