Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/21 Odvoz bioodpadu, 7/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 06.08.2021 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 Elektrina 7/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 643,43 € 06.08.2021 06.09.2021 Faktúra
VO/0082/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 156,54 € 05.08.2021 12.08.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0217/21 Fólia na dvere Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ideo 35884860 13,40 € 04.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 Telefón, internet 7/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 47,54 € 04.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 19,24 € 04.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 Pohonné hmoty 7/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 165,70 € 04.08.2021 03.09.2021 Faktúra
VO/0081/21 Fólia na dvere Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ideo 35884860 13,40 € 04.08.2021 06.08.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0080/21 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 19,24 € 04.08.2021 06.08.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0213/21 Prenájom tlačiarní 7/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 107,72 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 Plyn 8/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 02.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 8/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 496,14 € 02.08.2021 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 65,70 € 02.08.2021 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 Výkon technika BOZP a PO, 7/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 30.07.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 286,20 € 29.07.2021 09.08.2021 Faktúra
VO/0079/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 65,70 € 29.07.2021 12.08.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0208/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 69,10 € 28.07.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 Drobný tovar do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 61,98 € 27.07.2021 09.08.2021 Faktúra
VO/0078/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 69,10 € 27.07.2021 28.07.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0077/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 286,20 € 27.07.2021 29.07.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka