Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0267/20 | Pranie a žehlenie 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 547,06 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | Strava pre klientov 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 454,28 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | SVI - telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,20 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/20 | Servis akvária 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | Odvoz bioodpadu, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/20 | Elektrina 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0104/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0105/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 203,24 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0103/20 | SVI - víkendový pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | APLEND | 45512558 | 802,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0257/20 | Canisterapia 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/20 | Plyn 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 205,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 174,96 € | 01.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 973,20 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/20 | Webhosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/20 | Vrátenie - kuchynský robot | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | -121,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/20 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,90 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |