Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 699,48 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 toner do ANJ Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 13,20 € 02.10.2018 23.10.2018 Faktúra
VO/0044/18 toner do ANJ Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 13,20 € 01.10.2018 10.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0150/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 2,74 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
VO/0043/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 2,74 € 27.09.2018 02.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0152/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 60,84 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra
VO/0042/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 60,84 € 20.09.2018 25.09.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0147/18 výrub suchého stromu Gymnázium Pezinok 17050201 Marius Pedersen 34115901 276,90 € 20.09.2018 08.10.2018 Faktúra
VO/0040/18 výrub súchého stromu v areály školy Gymnázium Pezinok 17050201 Marius Pedersen 34115901 276,90 € 19.09.2018 21.09.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0149/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 24,00 € 19.09.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 19.09.2018 08.10.2018 Faktúra
VO/0039/18 obrúsky do zásobníkov Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 24,00 € 18.09.2018 21.09.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0146/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 615,71 € 17.09.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 vykonanie prác texchnika BOZaPO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 17.09.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 oprava informačnej tabule Gymnázium Pezinok 17050201 CDS Ľubomir Čeman 11694017 34,40 € 17.09.2018 08.10.2018 Faktúra
VO/0037/18 oprava informačnej tabule Gymnázium Pezinok 17050201 CDS Ľubomir Čeman 11694017 34,40 € 14.09.2018 18.09.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0038/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 615,71 € 14.09.2018 18.09.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0142/18 čistiace prostriedky do umývačky Gymnázium Pezinok 17050201 Betrix 34101110 140,58 € 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra