Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0066/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 FORMERFIT 25517996 990,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0062/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 inSPORTline 36311723 981,20 € 30.11.2018 04.12.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0064/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 Necy 28285425 449,80 € 30.11.2018 04.12.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0063/18 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 RADANSPORT 26098806 504,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0067/18 náhradné plnenie-šitie obrusov Gymnázium Pezinok 17050201 EVENIT,s.r.o. chránená dielňa 43919073 530,00 € 30.11.2018 06.12.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0198/18 vyúčtovacia FA-voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 176,10 € 29.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 pracovné odevy-náhradné plnenie Gymnázium Pezinok 17050201 DUAL BP 35464011 473,14 € 29.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 vykonanie odborných skúšok plynových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 872,00 € 26.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 127,00 € 26.11.2018 11.12.2018 Faktúra
VO/0060/18 vykonanie odborných skúšok plynových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 872,00 € 21.11.2018 28.11.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0061/18 vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 127,00 € 21.11.2018 28.11.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0190/18 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 40,80 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
VO/0057/18 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 40,80 € 19.11.2018 21.11.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0059/18 kominárske práce-revízie Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 16.11.2018 21.11.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0187/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 38,77 € 15.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 258,56 € 15.11.2018 11.12.2018 Faktúra
VO/0056/18 pracovné odevy-náhradné plnenie Gymnázium Pezinok 17050201 DUAL BP 35464011 473,94 € 14.11.2018 21.11.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0185/18 odborná prehliadka a revízia el.zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 427,00 € 13.11.2018 11.12.2018 Faktúra