Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3231

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0109/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,48 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 197,10 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 VK 7/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 04.08.2020 13.08.2020 Faktúra
VO/0011/20 Správa počítačov a aktívnych prvkov siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 1 200,00 € 31.07.2020 28.08.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0105/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 29,16 € 23.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 127,06 € 17.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 32,74 € 13.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 37,84 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 233,35 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 zál.platba eleektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 221,81 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 zál.platba voda Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 VK 6/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 16,50 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 94,94 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 25.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 zemina Gymnázium Pezinok 17050201 ZÁHRADKÁR Slovakia 46906886 150,00 € 24.06.2020 01.07.2020 Faktúra