Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/19 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 214,09 € 04.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 zál.platba elektrika-Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,59 € 04.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Sponka 51132907 72,00 € 04.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 421,00 € 02.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 53,50 € 02.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 led panely Gymnázium Pezinok 17050201 TRACON Slovakia 34140603 134,65 € 27.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 27.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 montáž žalúzií Gymnázium Pezinok 17050201 Radomír Jašek-JAŠEK 32116896 578,00 € 25.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 ceny na basketbal SŠ chlapci Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 100,01 € 25.03.2019 08.04.2019 Faktúra
VO/0015/19 revízia a servis hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 267,46 € 21.03.2019 10.04.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0048/19 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 318,74 € 20.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 odvoz odpadu kontajnerom Gymnázium Pezinok 17050201 Marius Pedersen 34115901 103,16 € 20.03.2019 08.04.2019 Faktúra
VO/0014/19 LED panely-svietidlá Gymnázium Pezinok 17050201 TRACON Slovakia 34140603 134,65 € 20.03.2019 03.04.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFSF/0001/19 poznávací zájazd Gymnázium Pezinok 17050201 CK TRANSTIP 45313067 4 135,00 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 čistiace poteby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 16,56 € 14.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 114,48 € 13.03.2019 08.04.2019 Faktúra
VO/0012/19 kontajner na odpad Gymnázium Pezinok 17050201 Marius Pedersen 34115901 103,16 € 13.03.2019 20.03.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0013/19 montáž žalúzií Gymnázium Pezinok 17050201 Radomír Jašek-JAŠEK 32116896 578,00 € 13.03.2019 26.03.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka