Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0120/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0017/20 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 654,48 € | 07.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0117/20 | ochranná clona priehladná na vrátnicu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 219,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | čistiace potreby-desinfekcia na ruky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,90 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0014/20 | desinfekcia na ruky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,90 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0015/20 | ochranná clona priehladná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 219,60 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0115/20 | desinfekcia pre školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 391,80 € | 26.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | správa počítačov a aktívnych prvkov siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 200,00 € | 25.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0013/20 | desinfekcia pre školu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 391,80 € | 25.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0113/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 80,24 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0012/20 | Implementačné práce iSPIN-import evidencie operatívnej evidencie do systému ispin | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASSECO Solution | 00602311 | 215,10 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0112/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,48 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 197,10 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | VK 7/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0011/20 | Správa počítačov a aktívnych prvkov siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 200,00 € | 31.07.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |