Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0120/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 07.09.2020 17.09.2020 Faktúra
VO/0017/20 tonery do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 654,48 € 07.09.2020 08.09.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0117/20 ochranná clona priehladná na vrátnicu Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 219,60 € 04.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 03.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 03.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 čistiace potreby-desinfekcia na ruky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 82,90 € 03.09.2020 17.09.2020 Faktúra
VO/0014/20 desinfekcia na ruky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 82,90 € 31.08.2020 04.09.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0015/20 ochranná clona priehladná Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 219,60 € 31.08.2020 04.09.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0115/20 desinfekcia pre školy Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 391,80 € 26.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 správa počítačov a aktívnych prvkov siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 1 200,00 € 25.08.2020 08.09.2020 Faktúra
VO/0013/20 desinfekcia pre školu Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 391,80 € 25.08.2020 28.08.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0113/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 80,24 € 20.08.2020 07.09.2020 Faktúra
VO/0012/20 Implementačné práce iSPIN-import evidencie operatívnej evidencie do systému ispin Gymnázium Pezinok 17050201 ASSECO Solution 00602311 215,10 € 18.08.2020 28.08.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0112/20 monitorov.objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,50 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,48 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 197,10 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 VK 7/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 04.08.2020 13.08.2020 Faktúra
VO/0011/20 Správa počítačov a aktívnych prvkov siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 1 200,00 € 31.07.2020 28.08.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka