Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 220,67 € 13.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 Pitra 50303881 8 550,00 € 13.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 online knižnica Gymnázium Pezinok 17050201 Verlag Dashofer 35730129 253,80 € 12.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 11.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 stravenky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 41,40 € 10.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 688,48 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 VK 1/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 77,50 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 733,89 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 30,76 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 35,56 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 71,98 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 odvoz.biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 05.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 pranie prádla Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 32,61 € 05.02.2020 18.02.2020 Faktúra
VO/0004/20 Stravenky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 41,40 € 05.02.2020 14.02.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0010/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
VO/0003/20 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 71,98 € 30.01.2020 11.02.2020 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0007/20 školské kriedy Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 33,00 € 22.01.2020 02.02.2020 Faktúra