Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0134/20 | Chémia 8,Chémia 9, Fyzika 9 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 329,40 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | doplnenie informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lukáš Čeman-POĎ S NAMI | 53281489 | 37,70 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0023/20 | Občianska náuka 9, Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 94,30 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0132/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 90,00 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0020/20 | Občianska náuka-príprava na maturity | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 283,98 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0022/20 | Chémia pre 8.r,Chémia pre 9.r., Fyzika pre 9.r. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 329,40 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0021/20 | Literatúra 1 - SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0019/20 | zásobníky na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 90,00 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0126/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 117,76 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0018/20 | zásobníky na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0125/20 | VK 8/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,46 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/20 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 95,13 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 654,48 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 185,06 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0016/20 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 95,12 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |