Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0036/22 čistiaci materiál Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 179,52 € 13.09.2022 19.09.2022 Objednávka
VO/0037/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 1 022,40 € 13.09.2022 20.09.2022 Objednávka
DFBV/0145/22 zmeny na inform.tabule Gymnázium Pezinok 17050201 Lukáš Čeman-POĎ S NAMI 53281489 52,20 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 udržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 139,60 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
VO/0035/22 elektroinštalačný materiál Gymnázium Pezinok 17050201 L.V.P. - Slovakia s.r.o. 31362621 459,44 € 08.09.2022 19.09.2022 Objednávka
VO/0034/22 zmeny na inform. tabule Gymnázium Pezinok 17050201 Lukáš Čeman-POĎ S NAMI 53281489 52,20 € 07.09.2022 19.09.2022 Objednávka
DFBV/0141/22 učebnice-edukačné publikácie Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 1 691,75 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 učebnice Literatúra Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 546,40 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
VO/0032/22 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 139,60 € 02.09.2022 07.09.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0033/22 učebnice Literatúra Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 546,40 € 02.09.2022 19.09.2022 Objednávka
DFBV/0140/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 171,28 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 pranie obrusov Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 125,56 € 30.08.2022 20.09.2022 Faktúra
VO/0031/22 učebnice AJ-edukačné publikácie Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 1 691,75 € 23.08.2022 07.09.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0136/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 16.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 16.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 51,34 € 12.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 29,90 € 11.08.2022 08.09.2022 Faktúra
VO/0030/22 čistenie prádla Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 125,56 € 08.08.2022 30.08.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0133/22 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 244,36 € 05.08.2022 08.09.2022 Faktúra