Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0080/22 odborná prehliadka elektroinštalácie , bleskozvod.,el. spotrebičov Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 1 807,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0078/22 aSc Strava Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 299,00 € 08.12.2022 12.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0229/22 zber a odvoz odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 40,80 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 mapa Gymnázium Pezinok 17050201 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 98,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 Konf.stolička Viva model 2014 ,3+1 Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 715,20 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 Záchranársky vodeodolný batoh - otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 VMBal s.r.o. 27774821 153,54 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 zdravotná služba Gymnázium Pezinok 17050201 REMEDY point 36039586 576,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 1 067,41 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 zálohová platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 288,47 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 407,04 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
VO/0075/22 mapa Južná Afrika Gymnázium Pezinok 17050201 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 98,00 € 05.12.2022 07.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0076/22 Konf.stolička Viva model 2014 ,3+1 Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 715,20 € 05.12.2022 07.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0217/22 orez stromov a likvidácia drevnej hmoty Gymnázium Pezinok 17050201 MACREAL spol.s.r.o. 27723542 500,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 koberce + PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Slovakia TAP s.r.o 35715316 896,40 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 prednaska Gymnázium Pezinok 17050201 OZ Living Memory 50339176 400,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
VO/0077/22 koberce Zero , PVC šedý dub Gymnázium Pezinok 17050201 Slovakia TAP s.r.o 35715316 896,40 € 02.12.2022 07.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0072/22 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 407,04 € 02.12.2022 06.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0073/22 Záchranarsky vodeodolný batoh - otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 VMBal s.r.o. 27774821 153,54 € 02.12.2022 06.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0071/22 sprava PC siete na mesiac december 2022 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 02.12.2022 06.12.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka