Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0012/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK +obed/lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0010/23 | náplne do tlačiarne - repas /2 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 33,60 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0024/23 | faktúra elektrina Holleho 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 21.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | verejná správa SR ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0008/23 | verejná správa SR ročný prístup | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 16.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Objednávka | ||||
DFBV/0021/23 | potreby na upratovanie... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 293,63 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | sprava PC siete na mesiac januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | kontrola bezbečnosti telocviční a ich zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | virtuálna knižnica od 1.1.2023- 31.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,06 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | vema | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Seyfor Slovensko,a.s. | 36237337 | 18,12 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | strava zamestnanci+žiaci januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 70,34 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | strava zamestnanci+žiaci januar 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 852,06 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | faktúra elektrina 1.1.-31.1.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 947,75 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | vodné a stočné 04.01.2023- 03.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 259,45 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0007/23 | kontrola telocvične a zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0009/23 | plyn 01.01.2023-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | faktúra elektrina 01.01.2023-31.01.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |