Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3327

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0002/24 vypracovanie jedn. grafického konceptu : Projektové práce /Vybudovanie multif. ihriska v areáli školy Gymnázium Pezinok 17050201 MENO MENO, s.r.o. 54104220 1 200,00 € 12.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0046/24 služby pevnej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 33,58 € 11.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/24 repas. toner + orig. toner / 16 ks Gymnázium Pezinok 17050201 CLEAN TONERY , s.r.o. 35891866 1 215,24 € 11.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
VO/0023/24 skladané utierky SATINO ZZ biele 2vr./20krt. Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 630,16 € 11.03.2024 09.04.2024 Objednávka
DFBV/0044/24 zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02. 24 - 29.02.24 Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 60,00 € 08.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
VO/0021/24 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VO/0022/24 Modul riadenia kvality FinQ Gymnázium Pezinok 17050201 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 4 660,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VO/0020/24 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 107,62 € 08.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFBV/0039/24 monitorovanie objektu 01.03.2024- 31.03.2024 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 113,59 € 05.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0043/24 prenájom rohoží 29.01. -25.02.2024 Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,79 € 05.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/24 SAMTEKID1313:perlator M 24x1 5ks... Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 13,10 € 05.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/24 vodné - stočné 04.02.24 - 03.03.24 Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 351,94 € 05.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 odber zemneho plynu 01.03.24 - 31.03.24 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 671,00 € 05.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 elektrina Hollého 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 14,33 € 05.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
VO/0018/24 ohrevný stôl elektrický výdajný ASV3Z 1200x700x850 Gymnázium Pezinok 17050201 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 1 080,00 € 05.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VO/0019/24 montáž ohrevného pultu+ demontáž starých zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 124,80 € 05.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VO/0017/24 repas. toner + orig. toner / 16 ks Gymnázium Pezinok 17050201 CLEAN TONERY , s.r.o. 35891866 1 215,24 € 04.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VO/0016/24 SAMTEKID1313:perlator M 24x1 5ks SAMTEKID1314:perlator M 23x1 5ks Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 13,10 € 29.02.2024 27.03.2024 Objednávka
DFBV/0037/24 Odkladač KLASSIK 3 ks Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 8,48 € 28.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 Kancelárske potreby : Zakladač pákový,prešpánový obal,odkladač,euroobaly... Gymnázium Pezinok 17050201 Lamitec,spol. s r.o. 35710691 268,09 € 23.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra