Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0114/23 | Plastová sponka 6 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 96,00 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0250/23 | Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 493,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | gastronádoba1/1 8ks,Gastronádoba1/2 2ks,..zmäkčovač vody, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 820,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 216,00 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,62 € | 11.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
VO/0107/23 | Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 493,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0108/23 | montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 216,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0109/23 | polievková misa TERINA 3ks, naberačka na polievku 2ks.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B-commerce, s.r.o. | 524248812 | 111,22 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0110/23 | Príprava vozidla na emisnú a technickú kontrolu+techn.kontrola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Standoservis-Karol Šteflovič | 33503036 | 150,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0244/23 | Výmena čerpadla Wilo Yonos Maxo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 194,00 € | 08.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
VO/0106/23 | gastronádoba1/1 8ks,Gastronádoba1/2 2ks,..zmäkčovač vody, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 820,73 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0243/23 | kontrola komínov a dymovodov 2.polr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0105/23 | Výmena čerpadla Wilo Yonos Maxo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 194,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0242/23 | Sada pohárov ,štítky na poháre- Basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | virtuálna knožnica 11/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | monitorovanie objektu 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 270,92 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |