Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0061/22 oprava kotla Buderus Gymnázium Pezinok 17050201 elpservis 47229306 1 038,00 € 16.11.2022 23.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0199/22 otvorená škola TV Gymnázium Pezinok 17050201 DUBAN s.r.o. 47008199 1 610,00 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 oprava vstupných priestorov Gymnázium Pezinok 17050201 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 2 006,75 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
VO/0059/22 otvorená škola TV- nákup a montáž mantinelov do telocvične (12 ks) Gymnázium Pezinok 17050201 DUBAN s.r.o. 47008199 1 610,00 € 15.11.2022 15.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0202/22 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 327,59 € 14.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 64,80 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 telekom .služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,13 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 zál. faktúra elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 520,67 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 11,67 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 1 315,32 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 elektrika- Hollého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 07.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 Monitoring- telefonické preverenie popl. signálov Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 111,60 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 TP Jumbo 26 cm 2 vrst. recyklovaný Gymnázium Pezinok 17050201 TRIPSY 52724077 260,64 € 04.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 dodanie a montáž školských hodín Gymnázium Pezinok 17050201 EPROM ELECTRONIC 46843272 2 184,00 € 04.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 dodanie a montáž školského rozhlasu Gymnázium Pezinok 17050201 EPROM ELECTRONIC 46843272 5 958,38 € 04.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 List-bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 219,48 € 03.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 odber zemného plynu od 01.11.2022 do 30.11.2022 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 03.11.2022 21.11.2022 Faktúra
VO/0057/22 dodanie a montáž školských hodín Gymnázium Pezinok 17050201 EPROM ELECTRONIC 46843272 2 184,00 € 03.11.2022 15.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0056/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 64,80 € 03.11.2022 08.11.2022 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0184/22 revízia plynových zariadení a tlakových nádob Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra