Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/23 | skladané utierky Satino ZZ 20 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | lyžiarky vycvik s ubytovaním 23.1-27.1 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 600,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | monitorovanie objektu od 01.02.-28.02.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0003/23 | lyžiarsky výcvik s ubytovaním 23.1-27.1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALPINKA, s.r.o. | 36401641 | 6 600,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0005/23 | správa PC siete za február 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0006/23 | TP Jumbo 26 cm 2 vrstv./ 180ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 390,96 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0006/23 | skladané utierky Satino ZZ 20 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,24 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0004/23 | TP Jumbo 26 cm 2 vrst.recykl. 180ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 390,96 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0004/23 | oprava strechy školy a telocvične | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 908,00 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | vyúčtovanie plynu za obd. 1.6.2022 -31.12.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 290,71 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 212,69 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
VO/0002/23 | odstránenie stavu zatekania strechy,doplnenie krytiny a fólie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 908,00 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 12.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | zber a odvoz odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,34 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | faktúra elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 646,81 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | vyúčtovanie elektriny -Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 45,42 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,41 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | strava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 760,50 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra |