Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/23 skladané utierky Satino ZZ 20 krt. Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 630,24 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 lyžiarky vycvik s ubytovaním 23.1-27.1 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 ALPINKA, s.r.o. 36401641 6 600,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 monitorovanie objektu od 01.02.-28.02.2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 112,60 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
VO/0003/23 lyžiarsky výcvik s ubytovaním 23.1-27.1 Gymnázium Pezinok 17050201 ALPINKA, s.r.o. 36401641 6 600,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0005/23 správa PC siete za február 2023 Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0006/23 TP Jumbo 26 cm 2 vrstv./ 180ks Gymnázium Pezinok 17050201 TRIPSY 52724077 390,96 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
VO/0006/23 skladané utierky Satino ZZ 20 krt. Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 630,24 € 31.01.2023 01.02.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
VO/0004/23 TP Jumbo 26 cm 2 vrst.recykl. 180ks Gymnázium Pezinok 17050201 TRIPSY 52724077 390,96 € 26.01.2023 01.02.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0004/23 oprava strechy školy a telocvične Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 1 908,00 € 20.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 vyúčtovanie plynu za obd. 1.6.2022 -31.12.2022 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 290,71 € 18.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 112,60 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 212,69 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
VO/0002/23 odstránenie stavu zatekania strechy,doplnenie krytiny a fólie Gymnázium Pezinok 17050201 ENERGON a.s. 50093991 1 908,00 € 17.01.2023 01.02.2023 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0259/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 70,20 € 12.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0255/22 zber a odvoz odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 30,60 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0256/22 telekomunikačné služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,34 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0257/22 faktúra elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 646,81 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0258/22 vyúčtovanie elektriny -Hollého 1 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 45,42 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0253/22 strava Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 28,41 € 10.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0254/22 strava Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 760,50 € 10.01.2023 30.01.2023 Faktúra