Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0010/23 Darčekové balíčky 44ks Gymnázium Pezinok 17050201 SERVIS Ján Štefanka 14094789 453,20 € 19.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0256/23 elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 842,04 € 15.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0252/23 polievková misa TERINA 3ks, naberačka na polievku 2ks.. Gymnázium Pezinok 17050201 B-commerce, s.r.o. 524248812 111,22 € 14.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0254/23 réžia zamestnanci strava Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 907,35 € 14.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFSF/0009/23 príspevok na stravu SF Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 105,20 € 14.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0255/23 strava - dotácia Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 3 307,40 € 14.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0253/23 Príprava vozidla na emisnú a technickú kontrolu+techn.kontrola Gymnázium Pezinok 17050201 STANDOSERVIS s.r.o. 52801896 150,00 € 14.12.2023 07.01.2024 Faktúra
VO/0112/23 Lenovo ThinkCentre Neo 50s G3 3ks Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 1 998,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Objednávka
VO/0111/23 Darčekové balíčky 44ks Gymnázium Pezinok 17050201 SERVIS Ján Štefanka 14094789 453,20 € 14.12.2023 20.12.2023 Objednávka
VO/0113/23 kancelársky stol 4 ks Gymnázium Pezinok 17050201 KONDELA s.r.o. 36409154 716,00 € 14.12.2023 08.01.2024 Objednávka
VO/0114/23 Plastová sponka 6 ks Gymnázium Pezinok 17050201 Sponka 51132907 96,00 € 14.12.2023 08.01.2024 Objednávka
DFBV/0250/23 Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 493,00 € 13.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0249/23 gastronádoba1/1 8ks,Gastronádoba1/2 2ks,..zmäkčovač vody, Gymnázium Pezinok 17050201 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 820,73 € 13.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0251/23 montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody Gymnázium Pezinok 17050201 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 216,00 € 13.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0247/23 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,79 € 12.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0248/23 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 12.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0246/23 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 ESPIK Group 46754768 51,00 € 11.12.2023 07.01.2024 Faktúra
DFBV/0245/23 telekomunikačné služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 33,62 € 11.12.2023 07.01.2024 Faktúra
VO/0107/23 Odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 493,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Objednávka
VO/0108/23 montáž konvektomatu,montáž zmäkčovača vody Gymnázium Pezinok 17050201 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 216,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Objednávka