Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/25 | učebnice Matematika pr.zošit 1,2,3, /270 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 620,00 € | 18.08.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0211/25 | správa PC siete,mes.sprava dát.siete,Cyber Securirty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 590,40 € | 18.08.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | služby vo verejnom obstaravaní - poradenské služby (SD) | Gymnázium Pezinok | 17050201 | K&Co.ll s.r.o. | 53983360 | 650,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | žalúzie vnútorné + sieťky na okná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Kupkovič | 50992121 | 354,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 2 910,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | porez LDTD biela /zástena za umyvadlo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 58,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Rohová lišta ALU 50ks, schodíky 2ks .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Original Trade s.r.o. | 48050296 | 366,80 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | kancelárske potreby , popisovače na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 283,72 € | 14.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0015/25 | elektrina - vyúčtovanie 01.07.25- 31.07.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 334,14 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | účastnícky poplatok za online konferenciu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 109,47 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 22,14 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | elektroinštalačný materiál /podľa výdajky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 309,34 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | zemný plyn 01.08.25 - 31.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | vodné - stočné 03.07.25 - 02.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 73,38 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 116,43 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0014/25 | elektrina 01.8.2025- 31.08.2025 -záloha Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0013/25 | elektrina 01.8.2025- 31.08.2025 - Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,63 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| OFD/0012/25 | elektrina 01.7.2025- 31.07.2025 Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra |