Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 04.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 03.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 03.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 256,57 € 27.04.2017 09.06.2017 Faktúra
VO/0013/17 správa počítačovej siete 4/17 Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 27.04.2017 11.05.2017 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0012/17 zhotovenie presklených vitrín Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Prisečan 41025229 770,00 € 26.04.2017 10.05.2017 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0061/17 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 54,84 € 25.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 325,43 € 21.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 VK 3/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 19.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 Zákony v školskej praxi Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 46,45 € 17.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 zálohová platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 569,22 € 11.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 202,10 € 10.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 42,16 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 ochrana objektov Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 preplatok elektrika 2016 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 -6,76 € 05.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 71,26 € 05.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 716,40 € 05.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 697,00 € 04.04.2017 09.05.2017 Faktúra