Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/18 | vykonanie maliarskych prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Ochaba | 32821450 | 934,00 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | vykonanie natieračských prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Osvald | 43165389 | 905,00 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 16,56 € | 09.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0030/18 | vykonanie natieračských prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Osvald | 43165389 | 905,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0031/18 | vykonanie maliarskych prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Ochaba | 32821450 | 934,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0108/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 03.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | dodávka a montáž plastových dverí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 991,20 € | 29.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | oprava hlavného vstupu do budovy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 565,57 € | 29.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | verejný sektror -časopis | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 7,50 € | 28.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0028/18 | dodávka a montáž plastových dverí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 991,20 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0029/18 | oprava hlavného vstupu do budovy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 565,57 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0103/18 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 25.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 207,29 € | 19.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0027/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 207,29 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0100/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 225,13 € | 15.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 111,39 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 63,00 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |