Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/23 | Odvoz bioodpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0040/23 | Servisné práce k PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 5ok s.r.o. | 53316665 | 60,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0115/23 | Elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 620,86 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | Strava pre klientov 3, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 5 395,30 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | Vodárne 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 079,22 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | Pranie a žehlenie 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 180,53 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Pohonné hmoty 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,43 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | DSS - telefón, internet 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,52 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | GPS monitoring 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | DSS - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,11 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | SVI - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,68 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | Plyn 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Servis akvária 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | Tlač 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 139,81 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0104/23 | SVI - ubytovanie na konferencii | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MALINA s.r.o. | 26687160 | 408,76 € | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |