Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,20 € | 14.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0017/23 | Školenie - verejné obstarávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProWise, a.s. | 51871998 | 165,60 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0042/23 | Školenie - verejné obstarávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProWise, a.s. | 51871998 | 165,60 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 552,26 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 53,00 € | 09.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 647,33 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | Elektrina 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 723,22 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Plyn 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Mesačná kontrola EPS, 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | Strava pre klientov 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 680,84 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 70,74 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0016/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 53,00 € | 08.02.2023 | 09.02.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0032/23 | Strava pre klientov 12/2022 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 271,46 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | Pohonné hmoty 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,98 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Vodárne 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 976,63 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | Telefón, internet 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,97 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |