Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4337

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 27,20 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
VO/0017/23 Školenie - verejné obstarávanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ProWise, a.s. 51871998 165,60 € 14.02.2023 27.02.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0042/23 Školenie - verejné obstarávanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ProWise, a.s. 51871998 165,60 € 14.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Servis stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 552,26 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Odvoz bioodpadu 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 53,00 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 647,33 € 08.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 Elektrina 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 723,22 € 08.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Plyn 1-2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 747,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 Mesačná kontrola EPS, 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 GPS monitoring 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Strava pre klientov 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 680,84 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 70,74 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
VO/0016/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 53,00 € 08.02.2023 09.02.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0032/23 Strava pre klientov 12/2022 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 271,46 € 08.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 Pohonné hmoty 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 249,98 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Vodárne 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 976,63 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 Telefón, internet 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 66,97 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra