Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0051/22 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 316,62 € 14.04.2022 21.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0105/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 57,60 € 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 SVI - nastavenie tlačiarne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 36,00 € 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 SVI - internet 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 16,00 € 13.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 Strava pre klientov 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 782,19 € 12.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 GPS monitoring 4/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 Odvoz bioodpadu 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 12.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 Elektrina 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 532,20 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
VO/0049/22 SVI - nastavenie tlačiarne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 36,00 € 08.04.2022 20.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0048/22 SVI - telefóny Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 564,00 € 08.04.2022 21.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0099/22 SVI - notebook Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 807,49 € 07.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 SVI - USB kľúče Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 148,14 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 SVI - notebook Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 807,49 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 061,64 € 07.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 Vodárne 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Pranie a žehlenie 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 2 068,99 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 Tričká - Erasmus Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. 52569616 187,50 € 05.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 98,88 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Telefón, internet 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 69,41 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 461,38 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra