Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0069/22 Vybavenie do kuchyne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 200,17 € 14.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 164,63 € 14.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 Drobný tovar do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Internet Mall Slovakia 35950226 64,00 € 11.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 Strava pre klientov 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 274,63 € 10.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 SVI - internet 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 15,00 € 10.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Respirátory Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Print-Office s.r.o. 54085292 90,00 € 09.03.2022 17.03.2022 Faktúra
VO/0027/22 Drobný tovar do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Internet Mall Slovakia 35950226 64,00 € 08.03.2022 11.03.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0062/22 Plyn 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 08.03.2022 14.03.2022 Faktúra
VO/0026/22 Tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 164,63 € 08.03.2022 17.03.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0028/22 Respirátory Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Print-Office s.r.o. 54085292 90,00 € 08.03.2022 17.03.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0060/22 Odvoz bioodpadu 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 Pohonné hmoty 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 194,06 € 08.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 Elektrina 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 524,21 € 07.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 Vodárne 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 07.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 Telefón, internet 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 72,14 € 04.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 SVI - telefón 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 56,87 € 04.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 Pranie a žehlenie 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 1 735,58 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 90,00 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 Tlač 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 163,92 € 02.03.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 GPS monitoring 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra