Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0338/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 75,02 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | SVI - prenájom učebne, nájomné | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 30,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | SVI - prenájom učebne, prevádzkové náklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 20,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | SVI - výtvarné potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY | 41243277 | 123,10 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/22 | Vybavenie do DSS - paplóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 760,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 511,22 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | Mesačná kontrola EPS, 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 43,20 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0144/22 | SVI - prenájom učebne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 50,00 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0140/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 65,55 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0141/22 | Služby - inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 286,80 € | 21.11.2022 | 12.01.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0142/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 75,02 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0143/22 | SVI - výtvarné potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY | 41243277 | 123,10 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFKV/0001/22 | Vybavenie do DSS - Parafínový kúpeľ | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 2 451,00 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 114,80 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | Vodárne - vyúčtovanie 2021-2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,97 € | 16.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | Strava pre klientov 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 552,85 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 15.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0139/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 511,22 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |